环球信息:广宇集团(002133):内部控制审计报告

中财网 2023-04-22 13:05:45

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZF10626号

广宇集团股份有限公司全体股东:


(相关资料图)

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称广宇集团)2022年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广宇集团董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,广宇集团于 2022年 12月 31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所

(特殊普通合伙) 中国注册会计师:蔡畅

中国注册会计师:吴宏量

中国?上海 二〇二三年四月二十一日

标签:

广告

Copyright ?   2015-2032 华西商场网版权所有  备案号:京ICP备2022016840号-35   联系邮箱: 920 891 263@qq.com